內(nèi)國正審字【2021】010323號
審計意見
我們審計了內(nèi)蒙古蒙泰環(huán)晟基金管理有限公司(以下簡稱“貴公司”)財務(wù)報表,包括2020年12月31日公司的資產(chǎn)負債表,2020年度公司的利潤表、公司的現(xiàn)金流量表和公司的股東權(quán)益變動表以及相關(guān)財務(wù)報表附注。
我們認為,后附的財務(wù)報表在所有重大方面按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制,公允反映了公司2020年12月31日公司的財務(wù)狀況以及2020年度公司的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。
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